本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、本期業績預計情況

業績預告期間:2019年1月1日-2019年3月31日

注:可比口徑剔除了六家債轉股實施機構階段性持有子公司華菱湘鋼、華菱漣鋼和華菱鋼管(以下簡稱“三鋼”)股權,導致公司在“三鋼”持股比例階段性下降的影響,即按照2018年同期公司持有“三鋼”股權比例計算歸屬於上市公司股東的淨利潤。

二、業績預告預審計情況

本業績預告未經註冊會計師預審計。

三、業績變動原因說明

雖然2019年一季度受鋼材價格下跌、原材料價格上漲等因素影響,鋼鐵行業利潤空間有所收窄,但公司通過持續推進精益生產提高生產效率、加大降本增效和產品結構調整力度,高附加值品種鋼佔比持續上升,寬厚板、熱軋品種鋼、無縫鋼管仍維持較高毛利率水平;子公司汽車板公司盈利同比上升。公司2019年一季度營業總收入預計同比增長18.11%-19.11%,利潤總額同比僅略有下降,實現噸鋼利潤334-353元/噸,仍保持了較高的盈利水平。

公司2019年一季度歸屬於上市公司股東的淨利潤預計同比下降25.68%-32.20%,其下降幅度大於公司利潤總額下降幅度,主要原因有:一是由於公司子公司華菱湘鋼、華菱漣鋼2018年一季度因以前年度虧損尚未彌補,不需要繳納企業所得稅,而今年一季度已須按規定繳納企業所得稅;二是公司引入了六家債轉股實施機構以32.8億元增資“三鋼”,並已發佈草案擬實施重大資產重組,在重組完成前的過渡期內,公司在“三鋼”持股比例階段性有所下降。重組完成後,“三鋼”將成爲公司的全資子公司,歸屬於上市公司股東的淨利潤將相應增加。

四、其他相關說明

本次業績預告是公司財務部門初步測算的結果,具體數據將在公司2019年第一季度報告中進行詳細披露,敬請廣大投資者注意風險。

湖南華菱鋼鐵股份有限公司

董事會

2019年4月11日

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