上月開錯了一張有稅率的增值稅普票忘記作廢了,這月報稅產生了7萬多的稅額,可以申請不申報這部分收入么?實在不想紅沖,畢竟是免稅企業。


從政策上來看恐怕不行,你上個月沒作廢這隻能沖紅,然後你還沒應稅收入。這個確實太麻煩了。你可以這樣,你問一下你們稅務局,我記著是可以啊,我在大廳的時候。你這個月交稅了,然後沖紅以後,系統里你這形成多繳稅款。這個你申請退稅,跟大廳老鐵好好說說。


拿去稅務局大廳作廢


跨月無法作廢。


去稅務局人工處理吧

發佈於 2018-10-26繼續瀏覽內容知乎發現更大的世界打開Chrome繼續咔嚓咔嚓

跨月的需要做紅沖


跨月的需要做紅沖


跨月了只能紅沖了…先將這筆稅款報了,如果紅沖當月對應的銷項沒有那麼多,就去申請退稅。


非常難了無法清卡,要去窗口人工操作。
推薦閱讀:
相关文章